Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3330 |
Data de lançamento: |
21/06/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade: |
Fundo Municipal da Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
Conta de Despesa: |
3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO |
Natureza da despesa: |
FATURA E TAXA CONSIM |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A TAXA ADMINISTRATIVA DO CONSIM, RELATIVA AO MÊS 06/2024. |
0,00 |
878,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/06/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A TAXA ADMINISTRATIVA DO CONSIM, RELATIVA AO MÊS 06/2024. |
878,50 |
|
|
21/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº REC/1773; |
|
878,50 |
|
02/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3330/2024
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM - 1169 |
|
|
878,50 |
TOTAL |
878,50 |
878,50 |
878,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.