Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: BARRILGAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3397 |
Data de lançamento: |
26/06/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade: |
Fundo Municipal da Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Natureza da despesa: |
GAS OXIGÊNIO |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 UN DE GÁS OXIGÊNIO MED 7M3 PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO. |
0,00 |
360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/06/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 UN DE GÁS OXIGÊNIO MED 7M3 PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO. |
360,00 |
|
|
26/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 3/5937; |
|
360,00 |
|
08/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3397/2024
BARRILGAS COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS LTDA - 3548 |
|
|
360,00 |
TOTAL |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.