PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO POR DESPESAS QUE SERVIDOR TEVE ENQUANTO ESTAVA A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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260,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO POR DESPESAS QUE SERVIDOR TEVE ENQUANTO ESTAVA A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
260,00
26/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO POR DESPESAS QUE SERVIDOR TEVE ENQUANTO ESTAVA A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
260,00
08/07/2024
Pagamento de Empenho 3407/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
260,00
TOTAL
260,00
260,00
260,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.