PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1 (UMA) DIÁRIA P/ SERVIDOR QUE ESTEVE, NO DIA 05/07/2024, NO HOSPITAL SANTA CLARA DE PORTO ALEGRE-RS, CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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421,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1 (UMA) DIÁRIA P/ SERVIDOR QUE ESTEVE, NO DIA 05/07/2024, NO HOSPITAL SANTA CLARA DE PORTO ALEGRE-RS, CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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26/06/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1 (UMA) DIÁRIA P/ SERVIDOR QUE ESTEVE, NO DIA 05/07/2024, NO HOSPITAL SANTA CLARA DE PORTO ALEGRE-RS, CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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08/07/2024
Pagamento de Empenho 3440/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.