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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DESENVOLVER SAGRADENSE

Dados do Empenho
Número do empenho: 3498 Data de lançamento: 29/06/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Serviços de veículação de avisos e noticias
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE VEINCULAÇÃO DE PUBLICIDADE CONCERNENTE A FEIRA MUNICIPAL SÃO PEDRO IN FEST DOS DIAS 14 A 16 DE JUNHO DE 2024. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. 0,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/06/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE VEINCULAÇÃO DE PUBLICIDADE CONCERNENTE A FEIRA MUNICIPAL SÃO PEDRO IN FEST DOS DIAS 14 A 16 DE JUNHO DE 2024. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. 150,00
29/06/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE VEINCULAÇÃO DE PUBLICIDADE CONCERNENTE A FEIRA MUNICIPAL SÃO PEDRO IN FEST DOS DIAS 14 A 16 DE JUNHO DE 2024. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. 150,00
12/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3498/2024 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DESENVOLVER SAGRADENSE - 3214 150,00
TOTAL 150,00 150,00 150,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.