PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ENQUANTO SERVIDOR ESTAVA FORA A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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301,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/07/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ENQUANTO SERVIDOR ESTAVA FORA A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
301,00
03/07/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO ENQUANTO SERVIDOR ESTAVA FORA A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
301,00
17/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3576/2024
VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA - 1425
301,00
TOTAL
301,00
301,00
301,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.