ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA E MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CRAS.
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PAGAMENT0 DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ASSISTÊNCIA AO MUNICIPE PORTADOR DE DEFICIÊNCIA VISUAL. CONFORME LEI MUNICIPAL 558/2014 E PARECER DA DA ASS. SOCIAL, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECR. DE ASS. SOCIAL
0,00
700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PAGAMENT0 DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ASSISTÊNCIA AO MUNICIPE PORTADOR DE DEFICIÊNCIA VISUAL. CONFORME LEI MUNICIPAL 558/2014 E PARECER DA DA ASS. SOCIAL, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECR. DE ASS. SOCIAL
700,00
10/07/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PAGAMENT0 DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ASSISTÊNCIA AO MUNICIPE PORTADOR DE DEFICIÊNCIA VISUAL. CONFORME LEI MUNICIPAL 558/2014 E PARECER DA DA ASS. SOCIAL, CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECR. DE ASS. SOCIAL
700,00
22/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3588/2024
Pablo Antonio Tonello Vezaro - 2154
700,00
TOTAL
700,00
700,00
700,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.