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Última atualização realizada em 16/08/2024.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MACACO PNEUS EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3596 Data de lançamento: 10/07/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PNEUS E RECAPAGEM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 35 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 12 PNEUS BORRAÇÕES RECAPAGEM NOVA (CARCAÇA E REPACAGEM) 275/80R22.5 BORRACHUDO A FRIO COM CARCAÇA, PARA UTILIZAÇÃO NA TRAÇÃO DOS DOIS CAMINHÕES CAÇAMBA DO MUNICÍPIO. 0,00 17.280,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/07/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 12 PNEUS BORRAÇÕES RECAPAGEM NOVA (CARCAÇA E REPACAGEM) 275/80R22.5 BORRACHUDO A FRIO COM CARCAÇA, PARA UTILIZAÇÃO NA TRAÇÃO DOS DOIS CAMINHÕES CAÇAMBA DO MUNICÍPIO. 17.280,00
10/07/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 001/2516; 17.280,00
17/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3596/2024 MACACO PNEUS EIRELI ME - 4264 17.280,00
TOTAL 17.280,00 17.280,00 17.280,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.