PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO P/ SERVIDORA QUE ESTEVE FORA A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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75,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO P/ SERVIDORA QUE ESTEVE FORA A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
75,00
10/07/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO P/ SERVIDORA QUE ESTEVE FORA A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
75,00
30/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3597/2024
Maria Teresa Lucas da Silva - 2286
75,00
TOTAL
75,00
75,00
75,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.