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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3615 Data de lançamento: 10/07/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA A REVISÃO NA CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA VEÍCULO PLACA JBF0H08 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. 0,00 1.408,36

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/07/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA A REVISÃO NA CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA VEÍCULO PLACA JBF0H08 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. 1.408,36
12/08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/20241291; 1.408,36
22/08/2024 Pagamento de Empenho 3615/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.408,36
TOTAL 1.408,36 1.408,36 1.408,36
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.