PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO P/ SERVIDOR QUE ESTEVE FORA A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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195,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO P/ SERVIDOR QUE ESTEVE FORA A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
195,00
10/07/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO P/ SERVIDOR QUE ESTEVE FORA A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
195,00
19/07/2024
Pagamento de Empenho 3616/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
195,00
TOTAL
195,00
195,00
195,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.