PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA P/ SERVIDOR QUE ESTEVE EM VIAGEM AO HOSPITAL SANTA CASA EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 18/07/2024. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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421,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA P/ SERVIDOR QUE ESTEVE EM VIAGEM AO HOSPITAL SANTA CASA EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 18/07/2024. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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10/07/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA P/ SERVIDOR QUE ESTEVE EM VIAGEM AO HOSPITAL SANTA CASA EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 18/07/2024. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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19/07/2024
Pagamento de Empenho 3618/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.