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Última atualização realizada em 16/08/2024.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GUACHO BOMBAS INJETORAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3636 Data de lançamento: 10/07/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÃNICA ESPECILIZADA PARA CONSERTO DO EQUIPAMENTO ROLO COMPACTADOR CATERPILAR CS56, SENDO SERVIÇOS COM SCANNER, TESTE DE UNIDADES INJETORAS, REGULAGEM DE VÁLVULAS E SERVIÇOS DE LIMPEZA DO SISTEMA INJETOR. 0,00 2.930,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/07/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÃNICA ESPECILIZADA PARA CONSERTO DO EQUIPAMENTO ROLO COMPACTADOR CATERPILAR CS56, SENDO SERVIÇOS COM SCANNER, TESTE DE UNIDADES INJETORAS, REGULAGEM DE VÁLVULAS E SERVIÇOS DE LIMPEZA DO SISTEMA INJETOR. 2.930,00
10/07/2024 Conforme Nota Fiscal Nº NSF/3591; 2.930,00
23/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3636/2024 GUACHO BOMBAS INJETORAS - 4794 2.930,00
TOTAL 2.930,00 2.930,00 2.930,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.