PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, QUE TRABALHARAM CONTINUAMENTE EM ENCASCALHAMENTO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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1.312,43
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS, QUE TRABALHARAM CONTINUAMENTE EM ENCASCALHAMENTO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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10/07/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 010/161;
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23/07/2024
Pagamento de Empenho 3641/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.