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Última atualização realizada em 16/08/2024.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CRISTIANO MATTOS FLORENCIO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3644 Data de lançamento: 10/07/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Diárias Servidores
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A MEIA DIÁRIA P/ SERVIDOR, NO TRANSPORTE DE PACIENTE NA ASSOCIAÇÃO HOSPITAL EM ARATIBA-RS NO DIA 22/07/2024. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. 0,00 210,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/07/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A MEIA DIÁRIA P/ SERVIDOR, NO TRANSPORTE DE PACIENTE NA ASSOCIAÇÃO HOSPITAL EM ARATIBA-RS NO DIA 22/07/2024. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. 210,52
10/07/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A MEIA DIÁRIA P/ SERVIDOR, NO TRANSPORTE DE PACIENTE NA ASSOCIAÇÃO HOSPITAL EM ARATIBA-RS NO DIA 22/07/2024. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. 210,52
24/07/2024 Pagamento de Empenho 3644/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 210,52
TOTAL 210,52 210,52 210,52
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.