PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO P/ DESPESAS COM LOCOMOÇÃO FINANCEIRO P/ SERVIDOR QUE ESTEVE FORA A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
370,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO P/ DESPESAS COM LOCOMOÇÃO FINANCEIRO P/ SERVIDOR QUE ESTEVE FORA A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
370,00
10/07/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO P/ DESPESAS COM LOCOMOÇÃO FINANCEIRO P/ SERVIDOR QUE ESTEVE FORA A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
370,00
26/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3658/2024
Joel Schokal de Lara - 2282
370,00
TOTAL
370,00
370,00
370,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.