Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3746 |
Data de lançamento: |
22/07/2024 |
Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade: |
Transferencias do Estado para Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - PSF ESTADO |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA folha 07 2024 |
0,00 |
6.989,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/07/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA folha 07 2024 |
6.989,29 |
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22/07/2024 |
pelo pagamento folha de pagamento mês de julho/2024 |
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6.989,29 |
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22/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Programa de Saúde Familiar Estadual |
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908,85 |
22/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Programa de Saúde Familiar Estadual |
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1.112,13 |
29/07/2024 |
Pagamento de Empenho 3746/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.968,31 |
TOTAL |
6.989,29 |
6.989,29 |
6.989,29 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
22/07/2024 |
908,85 |
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Lançada |
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo |
22/07/2024 |
1.112,13 |
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Lançada |
TOTAL |
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2.020,98 |
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