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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3785 Data de lançamento: 22/07/2024
Tipo de empenho: VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão: Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade: Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA folha 07 2024 0,00 13.852,26

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/07/2024 PELA DESPESA EMPENHADA folha 07 2024 13.852,26
22/07/2024 pelo pagamento folha de pagamento mês de julho/2024 13.852,26
22/07/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO COLETA DE LIXO, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social 16,00
22/07/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social 79,28
22/07/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: ABAST.E FORNEC.DE AGUA, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social 99,00
22/07/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social 564,41
22/07/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social 1.376,42
22/07/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social 1.410,58
29/07/2024 Pagamento de Empenho 3785/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 10.306,57
TOTAL 13.852,26 13.852,26 13.852,26
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
COLETA DE LIXO - DESCONTO EM FOLHA 22/07/2024 16,00 Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo 22/07/2024 79,28 Lançada
ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA - DESCONTO EM FOLHA 22/07/2024 99,00 Lançada
CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS 22/07/2024 564,41 Lançada
CONSIGNADOS SICREDI 22/07/2024 1.376,42 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 22/07/2024 1.410,58 Lançada
TOTAL   3.545,69