621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO P/ DESPESAS COM LOCOMOÇÃO QUE SERVIDOR TEVE ENQUANTO ESTAVA FORA A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL
0,00
56,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/07/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO P/ DESPESAS COM LOCOMOÇÃO QUE SERVIDOR TEVE ENQUANTO ESTAVA FORA A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL
56,00
22/07/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO P/ DESPESAS COM LOCOMOÇÃO QUE SERVIDOR TEVE ENQUANTO ESTAVA FORA A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL
56,00
31/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3825/2024
Gerson Ribeiro da Silva - 4173
56,00
TOTAL
56,00
56,00
56,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.