Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JORNAL EXPRESSÃO REGIONAL |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3851 |
Data de lançamento: |
22/07/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. |
Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
Natureza da despesa: |
PUBLICIDADE LEGAL, INSTITUC. E DE UTIL. PÚBLICA |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DOS ATOS LEGAIS DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2024. CFM O CONTRATO. |
0,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/07/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DOS ATOS LEGAIS DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2024. CFM O CONTRATO. |
800,00 |
|
|
22/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/628; |
|
800,00 |
|
02/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3851/2024
JORNAL EXPRESSÃO REGIONAL - 4010 |
|
|
800,00 |
TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.