3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR QUE TEVE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ENQUANTO ESTAVA FORA A SERVIÇO DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
435,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/07/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR QUE TEVE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ENQUANTO ESTAVA FORA A SERVIÇO DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
435,00
22/07/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR QUE TEVE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ENQUANTO ESTAVA FORA A SERVIÇO DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
435,00
07/08/2024
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3869/2024
RAFAEL FUMAGALLI E SILVA - 403
435,00
TOTAL
435,00
435,00
435,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.