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Última atualização realizada em 16/08/2024.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GUACHO BOMBAS INJETORAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3880 Data de lançamento: 01/08/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: PEÇAS P/ CONSERTO E MANUT MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO PEÇAS/MAT. P/ RECUPERAÇÃO INJEÇÃO ROLO COMPAC CATERPILAR, SENDO: 06 INJETORES, 02 CHICOTE TC, 01 ADITIVO DIESEL INJETOR, 01 FILTRO AR INTERNO, 01 FILTRO SEPARADOR COMBUSTIVE, 01 FILTRO DE COMBUSTÍVEL. EQUIPAMENTO RECUPERADO P/ TRABALHO ESTRADAS/ENXURRADAS. 0,00 16.654,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/08/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO PEÇAS/MAT. P/ RECUPERAÇÃO INJEÇÃO ROLO COMPAC CATERPILAR, SENDO: 06 INJETORES, 02 CHICOTE TC, 01 ADITIVO DIESEL INJETOR, 01 FILTRO AR INTERNO, 01 FILTRO SEPARADOR COMBUSTIVE, 01 FILTRO DE COMBUSTÍVEL. EQUIPAMENTO RECUPERADO P/ TRABALHO ESTRADAS/ENXURRADAS. 16.654,00
01/08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 001/5723; 16.654,00
08/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3880/2024 GUACHO BOMBAS INJETORAS - 4794 16.654,00
TOTAL 16.654,00 16.654,00 16.654,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.