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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 3913 Data de lançamento: 01/08/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Tarifas Bancárias e de Prestação de Serviços
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ENCARGOS BANCARIOS 06 TEDs DA CONTA BB ASPS Nº7912-X. 0,00 70,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/08/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ENCARGOS BANCARIOS 06 TEDs DA CONTA BB ASPS Nº7912-X. 70,32
01/08/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE ENCARGOS BANCARIOS 06 TEDs DA CONTA BB ASPS Nº7912-X. 70,32
09/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3913/2024 BANCO DO BRASIL S A - 19 70,32
TOTAL 70,32 70,32 70,32
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.