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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FLAVIO VARGAS DA ROSA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3994 Data de lançamento: 12/08/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A MÃO DE OBRA C0NCERNENTE DE MONTAGEM, VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA IVL8G38/IVS4266/RETRO XCMG PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. 0,00 1.120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/08/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A MÃO DE OBRA C0NCERNENTE DE MONTAGEM, VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA IVL8G38/IVS4266/RETRO XCMG PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. 1.120,00
12/08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/84; NFS/70; NFS/78; NFS/81; 1.120,00
16/08/2024 Pagamento de Empenho 3994/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.120,00
TOTAL 1.120,00 1.120,00 1.120,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.