Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: PELEGRINI & BAIRROS LTDA MASTERMED |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3999 |
Data de lançamento: |
12/08/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS (SEGURANÇA DO TRABALHO) REF DO DIA 21-06 À 22-07 DE 2024. |
0,00 |
1.058,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/08/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS (SEGURANÇA DO TRABALHO) REF DO DIA 21-06 À 22-07 DE 2024. |
1.058,33 |
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12/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/2813; |
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1.058,33 |
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19/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3999/2024
PELEGRINI & BAIRROS LTDA MASTERMED - 5268 |
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1.058,33 |
TOTAL |
1.058,33 |
1.058,33 |
1.058,33 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.