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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES

Dados do Empenho
Número do empenho: 4010 Data de lançamento: 12/08/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade: Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MAN. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso: 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A MÃO DE OBRA A SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS PLACA JAZ0F22/IZZ6B20/FURGÃO DRH0624 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. 0,00 240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/08/2024 PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A MÃO DE OBRA A SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS PLACA JAZ0F22/IZZ6B20/FURGÃO DRH0624 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. 240,00
12/08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/73; 240,00
16/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4010/2024 LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES - 4640 240,00
TOTAL 240,00 240,00 240,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.