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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES

Dados do Empenho
Número do empenho: 4012 Data de lançamento: 12/08/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A MÃO DE OBRA DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS PLACA JCI9E91/JBF0H08/JBK6D05/JBK6D05/JBK6C63/JCS6B80/JAV2C64/JAA2B41 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAÚDE CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. 0,00 1.236,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/08/2024 PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A MÃO DE OBRA DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS PLACA JCI9E91/JBF0H08/JBK6D05/JBK6D05/JBK6C63/JCS6B80/JAV2C64/JAA2B41 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAÚDE CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. 1.236,00
12/08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/79; NFS/80; NFS/78; NFS/76; NFS/77; NFS/75; NFS/74; 1.236,00
16/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4012/2024 LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES - 4640 1.236,00
TOTAL 1.236,00 1.236,00 1.236,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.