MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECR. DE AGRICULTURA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SECR. DE AGRICULTURA.
0,00
360,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECR. DE AGRICULTURA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SECR. DE AGRICULTURA.
360,00
12/08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/72;
360,00
16/08/2024
Pagamento de Empenho 4026/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
360,00
TOTAL
360,00
360,00
360,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.