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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: HOLANDA VEíCULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4034 Data de lançamento: 12/08/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE PROGRAMA ATENÇÃO BASICA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, FILTROS E OLEO MOTOR PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA JBK6D05 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. 0,00 2.405,14

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/08/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, FILTROS E OLEO MOTOR PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA JBK6D05 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. 2.405,14
12/08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 003/69802; 2.405,14
19/08/2024 Pagamento de Empenho 4034/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.405,14
TOTAL 2.405,14 2.405,14 2.405,14
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.