Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4059 |
Data de lançamento: |
12/08/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
Unidade: |
Secretaria de Obras |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 UN DE BUXINA SIMPLES B-52 PARA O VEÍCULO PLACA IYX1A86 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/08/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 UN DE BUXINA SIMPLES B-52 PARA O VEÍCULO PLACA IYX1A86 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
60,00 |
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12/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/2279; |
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60,00 |
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19/08/2024 |
Pagamento de Empenho 4059/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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60,00 |
TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.