Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: PM SÃO PEDRO DAS MISSÕES AUXILIO ALIMENTAÇÃO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
406 |
Data de lançamento: |
25/01/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
AUXILIO ALIMENTAÇÃO E INDENIZAÇÃO E RECISÕES SERVIDORES |
Conta de Despesa: |
3190.46.00.02.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
AUXILIO ALIMENTAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A EMPENHO COMPLEMENTAR AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2024. |
0,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/01/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A EMPENHO COMPLEMENTAR AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2024. |
500,00 |
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25/01/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A EMPENHO COMPLEMENTAR AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2024. |
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500,00 |
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08/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 406/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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500,00 |
TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.