PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: Ferias OSÉIAS AGOSTO
0,00
1.412,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: Ferias OSÉIAS AGOSTO
1.412,00
12/08/2024
pelo pgto ferias
1.412,00
12/08/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças
148,26
12/08/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO CRESOL, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Administração Planejamento e Finanças
485,17
20/08/2024
Pagamento de Empenho 4080/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
778,57
TOTAL
1.412,00
1.412,00
1.412,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.