PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE TEVE EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE-RS NO TRANSPORTE DE PACIENTE P/ O HOSPITAL DE CLÍNICAS NO DIA 19/08/2024. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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421,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE TEVE EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE-RS NO TRANSPORTE DE PACIENTE P/ O HOSPITAL DE CLÍNICAS NO DIA 19/08/2024. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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12/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE TEVE EM VIAGEM PARA PORTO ALEGRE-RS NO TRANSPORTE DE PACIENTE P/ O HOSPITAL DE CLÍNICAS NO DIA 19/08/2024. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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22/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4086/2024
Enio Fidêncio - 1183
421,04
TOTAL
421,04
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.