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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ADILSON CASTRO MACHADO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4131 Data de lançamento: 12/08/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AUQISIÇÃO DE 48 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM, PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR, PRINCIPALMENTE PARA RECUPERAÇÃO DE CANALIZAÇÕES DANIFICADAS EM RAZÃO DAS ENXURRADAS. CFME PREGÃO 07/2023, PROCESSO 53/2023. 0,00 2.644,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/08/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AUQISIÇÃO DE 48 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM, PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR, PRINCIPALMENTE PARA RECUPERAÇÃO DE CANALIZAÇÕES DANIFICADAS EM RAZÃO DAS ENXURRADAS. CFME PREGÃO 07/2023, PROCESSO 53/2023. 2.644,80
12/08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 001/131; 2.644,80
22/08/2024 Pagamento de Empenho 4131/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.644,80
TOTAL 2.644,80 2.644,80 2.644,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.