3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDOR COM DESPESAS DE LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 14/08 QUE PARTICIPARA DO EVENTO DA SEDUC/UNDIME SOBRE O PROGRAMA ALFABETIZA TCHÊ E COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA.
0,00
26,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDOR COM DESPESAS DE LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 14/08 QUE PARTICIPARA DO EVENTO DA SEDUC/UNDIME SOBRE O PROGRAMA ALFABETIZA TCHÊ E COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA.
26,00
12/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDOR COM DESPESAS DE LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE NO DIA 14/08 QUE PARTICIPARA DO EVENTO DA SEDUC/UNDIME SOBRE O PROGRAMA ALFABETIZA TCHÊ E COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA.
26,00
22/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4137/2024
PATRICIA MARQUES - 870
26,00
TOTAL
26,00
26,00
26,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.