MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ADESIVOS COLORIDOS) P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ADESIVOS COLORIDOS) P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
100,00
12/08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 890/55747681;
100,00
26/08/2024
Pagamento de Empenho 4152/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
100,00
TOTAL
100,00
100,00
100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.