621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDOR QUE DESPESAS ENQUANTO ESTAVA FORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
336,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDOR QUE DESPESAS ENQUANTO ESTAVA FORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
336,00
19/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA SERVIDOR QUE DESPESAS ENQUANTO ESTAVA FORA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
336,00
23/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4187/2024 - REF. AGOSTO/2024
CRISTIANO MATTOS FLORENCIO - 4793
336,00
TOTAL
336,00
336,00
336,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.