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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CONCRETARE CONCRETOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4195 Data de lançamento: 19/08/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 16M² DE CONCRETO USINADO CC-FCK/30, PARA CONCRETAGEM E REPAROS ESTRUTURAS DE GALERIAS E PONTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, EM RAZÃO DAS ENXURRADAS OCORRIDAS. MUNICÍPIO EM SITUAÇÃO DE EMERGENCIA. 0,00 10.540,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/08/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 16M² DE CONCRETO USINADO CC-FCK/30, PARA CONCRETAGEM E REPAROS ESTRUTURAS DE GALERIAS E PONTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, EM RAZÃO DAS ENXURRADAS OCORRIDAS. MUNICÍPIO EM SITUAÇÃO DE EMERGENCIA. 10.540,00
19/08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/0319; 10.540,00
26/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4195/2024 CONCRETARE CONCRETOS LTDA - 5564 10.540,00
TOTAL 10.540,00 10.540,00 10.540,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.