MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Servidores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE ESTEVE TRANSPORTANDO MATERIAIS AGROINDUSTRIAIS, PARA EXPOSIÇÃO EM FEIRA, NO MUNICÍPIO DE ESTEIO/RS. NO DIA 23/08/2024. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL
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421,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE ESTEVE TRANSPORTANDO MATERIAIS AGROINDUSTRIAIS, PARA EXPOSIÇÃO EM FEIRA, NO MUNICÍPIO DE ESTEIO/RS. NO DIA 23/08/2024. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL
421,04
19/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE ESTEVE TRANSPORTANDO MATERIAIS AGROINDUSTRIAIS, PARA EXPOSIÇÃO EM FEIRA, NO MUNICÍPIO DE ESTEIO/RS. NO DIA 23/03/2024. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL
421,04
27/08/2024
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4202/2024
Denilson Bones de Oliveira - 4052
421,04
TOTAL
421,04
421,04
421,04
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.