621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE ESTEVE EM PORTO ALEGRE-RS NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL DE CLINICAS, NO DIA 26/08/2024. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.]
0,00
421,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE ESTEVE EM PORTO ALEGRE-RS NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL DE CLINICAS, NO DIA 26/08/2024. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.]
421,04
22/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE ESTEVE EM PORTO ALEGRE-RS NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL DE CLINICAS, NO DIA 26/08/2024. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.]
421,04
30/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4223/2024
Enio Fidêncio - 1183
421,04
TOTAL
421,04
421,04
421,04
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.