MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Servidores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE ESTEVE TRANSPORTANDO ALIMENTO AGROINDUSTRIAL DE REMESSA PARA EXPOSIÇÃO EM FEIRA, NO DIA 27/28 DE AGOSTO DE 2024. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
421,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE ESTEVE TRANSPORTANDO ALIMENTO AGROINDUSTRIAL DE REMESSA PARA EXPOSIÇÃO EM FEIRA, NO DIA 27/28 DE AGOSTO DE 2024. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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26/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE ESTEVE TRANSPORTANDO ALIMENTO AGROINDUSTRIAL DE REMESSA PARA EXPOSIÇÃO EM FEIRA, NO DIA 27/28 DE AGOSTO DE 2024. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
421,04
02/09/2024
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4390/2024
Denilson Bones de Oliveira - 4052
421,04
TOTAL
421,04
421,04
421,04
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.