Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CARIMELA NICOLI BASTOS MELUCHINHA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4433 |
Data de lançamento: |
30/08/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
Unidade: |
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Outros Materiais de consumo |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. |
0,00 |
142,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/08/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. |
142,80 |
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30/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/55863317; |
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142,80 |
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06/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4433/2024
CARIMELA NICOLI BASTOS MELUCHINHA - 109 |
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142,80 |
TOTAL |
142,80 |
142,80 |
142,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.