MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE 2 UN DE VÁLVULA DE AÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA JBS7G75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE 2 UN DE VÁLVULA DE AÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA JBS7G75 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
20,00
30/08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 890/56592926;
20,00
06/09/2024
Pagamento de Empenho 4452/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
20,00
TOTAL
20,00
20,00
20,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.