PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MAUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CFME LICITAÇÃO PREGÃO Nº 03/2023 E PROCESSO 25/2023.
0,00
4.619,29
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MAUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CFME LICITAÇÃO PREGÃO Nº 03/2023 E PROCESSO 25/2023.
4.619,29
30/08/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 018/1591;
4.619,29
06/09/2024
Pagamento de Empenho 4484/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.619,29
TOTAL
4.619,29
4.619,29
4.619,29
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.