PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE ESTEVE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA PORTO ALEGRE-RS, NO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA, NO DIA 03/09 DE 2024. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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421,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE ESTEVE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA PORTO ALEGRE-RS, NO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA, NO DIA 03/09 DE 2024. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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30/08/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE ESTEVE TRANSPORTANDO PACIENTE PARA PORTO ALEGRE-RS, NO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA, NO DIA 03/09 DE 2024. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
421,04
06/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4503/2024
Enio Fidêncio - 1183
421,04
TOTAL
421,04
421,04
421,04
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.