Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GILMAR OLIVEIRA DA ROSA JUNIOR |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4508 |
Data de lançamento: |
30/08/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica |
Natureza da despesa: |
Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A LAVAGENS DOS VEÍCULOS COM PLACA IXP1I51/IYA5513 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. |
0,00 |
230,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/08/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A LAVAGENS DOS VEÍCULOS COM PLACA IXP1I51/IYA5513 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. |
230,00 |
|
|
30/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/81; |
|
230,00 |
|
10/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4508/2024
GILMAR OLIVEIRA DA ROSA JUNIOR - 5412 |
|
|
230,00 |
TOTAL |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.