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Última atualização realizada em 20/10/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES

Dados do Empenho
Número do empenho: 4515 Data de lançamento: 30/08/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Arquitetura e Urbanismo.
Unidade: Secretaria Municipal de Arquitetura e Urbanismo
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Arq. e Urbanismo
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A LAVAGENS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024 DO VEÍCULO PLACA JBT5C14 PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. 0,00 84,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/08/2024 PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A LAVAGENS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024 DO VEÍCULO PLACA JBT5C14 PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. 84,00
30/08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/100; 84,00
12/09/2024 Pagamento de Empenho 4515/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 84,00
TOTAL 84,00 84,00 84,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.