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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SOLIMAR AVRELLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4516 Data de lançamento: 30/08/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Abastecimento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Outros Serviços de Terceiros PJ
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA CONCERNENTE A SOLDA, PINTURA, E CONSERTO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA LOCALIZADO NA LINHA PAES DOD MUNICÍPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. 0,00 3.390,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/08/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA CONCERNENTE A SOLDA, PINTURA, E CONSERTO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA LOCALIZADO NA LINHA PAES DOD MUNICÍPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. 3.390,00
30/08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/6; 3.390,00
06/09/2024 Pagamento de Empenho 4516/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 180 3.390,00
TOTAL 3.390,00 3.390,00 3.390,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.