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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 01:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 452 Data de lançamento: 25/01/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE FIO DE NYLON 3.00MM P/ ROÇADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO. 0,00 64,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/01/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE FIO DE NYLON 3.00MM P/ ROÇADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO. 64,00
25/01/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 001/091260; 64,00
05/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 452/2024 COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA - 3769 64,00
05/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 452/2024 COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA - 3769 64,00
05/02/2024 erro conta bancaria -64,00
TOTAL 64,00 64,00 64,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.