MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Servidores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A UMA DIÁRIA P/ SERVIDOR QUE TRANSPORTOU PRODUTO AGROINDUSTRIAL PARA EXPOSIÇÃO NO ACAMPAMENTO FARROUPILA, EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 06/09 DE 2024. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
421,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/09/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A UMA DIÁRIA P/ SERVIDOR QUE TRANSPORTOU PRODUTO AGROINDUSTRIAL PARA EXPOSIÇÃO NO ACAMPAMENTO FARROUPILA, EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 06/09 DE 2024. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
421,04
02/09/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A UMA DIÁRIA P/ SERVIDOR QUE TRANSPORTOU PRODUTO AGROINDUSTRIAL PARA EXPOSIÇÃO NO ACAMPAMENTO FARROUPILA, EM PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 06/09 DE 2024. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
421,04
10/09/2024
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4534/2024
Denilson Bones de Oliveira - 4052
421,04
TOTAL
421,04
421,04
421,04
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.